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江西省人民检察院南昌铁路运输分院2021年度决算
时间:2022-08-19  作者:  新闻来源:检察日报  【字号: | |

江西省人民检察院南昌铁路运输分院

2021年度决算

目 录

第一部分 江西省人民检察院南昌铁路运输分院概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省人民检察院南昌铁路运输分院概况

一、单位主要职能

江西省人民检察院南昌铁路运输分院(以下简称南昌铁路运输检察分院)是国家设立在铁路领域的法律监督机关。为江西省人民检察院的派出机构,在省人民检察院的领导下,依法独立行使检察权,依照规定领导南昌铁路运输检察院工作,依法领导福州铁路运输检察院的检察业务工作,向省人民检察院负责并报告工作。

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的路线方针政策和决策部署,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针,制度本院检察工作计划,落实检察工作任务。

(三)依照法律规定对本院直接受理的刑事案件行使侦查权,领导基层铁路运输检察院开展对直接受理的刑事案件的侦查工作。

(四)对管辖范围内刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起抗诉;对报请核准追诉的案件进行审查,决定是否报请省检察院核准追诉;领导基层铁路运输检察院开展对刑事案件的审查逮捕、审查起诉工作。

(五)负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行活动的法律监督工作。开展民事支持起诉工作。领导基层铁路检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

(六)负责应由本院承办的提起公益诉讼工作,领导基层铁路检察院开展提起公益诉讼工作。

(七)负责应由本院承办的对看守所等执法活动的法律监督工作,领导基层铁路检察院开展对看守所等执法活动的法律监督工作。

(八)负责受理向本院的控告、申诉和举报,承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件;领导基层铁路检察院控告申诉检察工作。

(九)对基层铁路运输检察院在行使检察权中作出的决定进行审查,纠正错误决定。

(十)对检察工作中具体应用法律进行研究,管理南昌铁路运输检察机关的理论研究工作。

(十一)根据省人民检察院授权,负责本院和南昌铁路运输检察院的队伍建设、思想政治工作。

(十二)规划和指导本院和南昌铁路运输检察院财务装备、检察技术信息工作。

(十三)负责其他应由本院承办的事项。

二、单位基本情况

本单位设立9个内设机构,分别是办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、综合业务部、检务督察部、计划财务装备处。

本单位2021年年末实有人数43人,其中在职人员43人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员23人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人。


第二部分 2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位:万元

编制单位:江西省人民检察院南昌铁路运输分院

2021年度

 

 

 

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏 次

 

1

栏 次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,866.90

一、一般公共服务支出

32

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

5,585.73

五、事业收入

5

 

五、教育支出

36

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

39

66.90

 

9

 

九、卫生健康支出

40

56.30

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

8.30

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

本年收入合计

27

1,866.90

本年支出合计

58

5,717.23

使用非财政拨款结余

28

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

29

4,227.25

年末结转和结余

60

376.92

 

30

 

 

61

 

总计

31

6,094.15

总计

62

6,094.15

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位:万元

编制单位:江西省人民检察院南昌铁路运输分院

2021年度

 

 

 

 

 

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,866.90

1,866.90

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

1,735.40

1,735.40

 

 

 

 

 

20404

检察

1,735.40

1,735.40

 

 

 

 

 

2040401

行政运行

1,402.60

1,402.60

 

 

 

 

 

2040410

检察监督

332.80

332.80

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

66.90

66.90

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

66.90

66.90

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.90

66.90

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

56.30

56.30

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

56.30

56.30

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

56.30

56.30

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

8.30

8.30

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

8.30

8.30

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

8.30

8.30

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位:万元

编制单位:江西省人民检察院南昌铁路运输分院

2021年度

 

 

 

 

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,717.23

1,352.49

4,364.74

 

 

 

204

公共安全支出

5,585.73

1,220.99

4,364.74

 

 

 

20404

检察

5,585.73

1,220.99

4,364.74

 

 

 

2040401

行政运行

1,220.99

1,220.99

 

 

 

 

2040409

“两房”建设

4,000.00

 

4,000.00

 

 

 

2040410

检察监督

364.74

 

364.74

 

 

 

208

社会保障和就业支出

66.90

66.90

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

66.90

66.90

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.90

66.90

 

 

 

 

210

卫生健康支出

56.30

56.30

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

56.30

56.30

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

56.30

56.30

 

 

 

 

221

住房保障支出

8.30

8.30

 

 

 

 

22102

住房改革支出

8.30

8.30

 

 

 

 

2210202

提租补贴

8.30

8.30

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位:万元

编制单位:江西省人民检察院南昌铁路运输分院

 

2021年度

 

 

 

 

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,866.90

一、一般公共服务支出

33

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

1,558.61

1,558.61

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

66.90

66.90

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

56.30

56.30

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

8.30

8.30

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

1,866.90

本年支出合计

59

1,690.11

1,690.11

 

 

年初财政拨款结转和结余

28

200.13

年末财政拨款结转和结余

60

376.92

376.92

 

 

一、一般公共预算财政拨款

29

200.13

 

61

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

2,067.03

总计

64

2,067.03

2,067.03

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位:万元

编制单位:江西省人民检察院南昌铁路运输分院

2021年度

 

 

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,690.11

1,325.37

364.74

204

公共安全支出

1,558.61

1,193.87

364.74

20404

检察

1,558.61

1,193.87

364.74

2040401

行政运行

1,193.87

1,193.87

 

2040410

检察监督

364.74

 

364.74

208

社会保障和就业支出

66.90

66.90

 

20805

行政事业单位养老支出

66.90

66.90

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.90

66.90

 

210

卫生健康支出

56.30

56.30

 

21011

行政事业单位医疗

56.30

56.30

 

2101101

行政单位医疗

56.30

56.30

 

221

住房保障支出

8.30

8.30

 

22102

住房改革支出

8.30

8.30

 

2210202

提租补贴

8.30

8.30

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位:万元

编制单位:江西省人民检察院南昌铁路运输分院

 

2021年度

 

 

 

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,138.88

302

商品和服务支出

186.49

307

债务利息及费用支出

 

30101

基本工资

217.03

30201

办公费

23.05

30701

国内债务付息

 

30102

津贴补贴

179.68

30202

印刷费

1.58

30702

国外债务付息

 

30103

奖金

296.90

30203

咨询费

 

30703

国内债务发行费用

 

30106

伙食补助费

27.00

30204

手续费

 

30704

国外债务发行费用

 

30107

绩效工资

 

30205

水费

1.84

310

资本性支出

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

66.90

30206

电费

36.12

31001

房屋建筑物购建

 

30109

职业年金缴费

16.70

30207

邮电费

1.08

31002

办公设备购置

 

30110

职工基本医疗保险缴费

56.30

30208

取暖费

 

31003

专用设备购置

 

30111

公务员医疗补助缴款

 

30209

物业管理费

14.09

31005

基础设施建设

 

30112

其他社会保障缴费

 

30211

差旅费

1.41

31006

大型修缮

 

30113

住房公积金

105.29

30212

因公出国(境)费用

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

16.13

31008

物资储备

 

30199

其他工资福利支出

173.08

30214

租赁费

 

31009

土地补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

会议费

 

31010

安置补助

 

30301

离休费

 

30216

培训费

6.00

310111

地上附着物和青苗补偿

 

30302

退休费

 

30217

公务接待费

1.03

31012

拆迁补偿

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

31013

公务用车购置

 

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 

31019

其他交通工具购置

 

30305

生活补贴

 

30225

专用燃料费

 

31021

文物和陈列品购置

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

0.16

31022

无形资产购置

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

3.28

31099

其他资本性支出

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

7.99

312

对企业补助

 

30309

奖励金

 

30229

福利费

7.79

31201

资本金注入

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

21.38

31203

政府投资基金股权投资

 

30311

代缴社会保险费

 

30239

其他交通费用

42.01

31204

费用补贴

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

31205

利息补贴

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

1.57

31299

其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39906

赠与

 

 

 

 

 

 

 

39907

国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

 

39999

其他支出

 

人员经费合计

1,138.88

公用支出合计

186.49

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位:万元

编制单位:江西省人民检察院南昌铁路运输分院

2021年度

 

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

 

1

2

一、“三公”经费支出

1

41.52

22.40

1.因公出国(境)费

2

6.00

 

2.公务用车购置及运行维护费

3

29.72

21.38

(1)公务用车购置费

4

 

 

(2)公务用车运行维护费

5

29.72

21.38

3.公务接待费

6

5.80

1.03

(1)国内接待费

7

-

1.03

其中:外事接待费

8

-

 

(2)国(境)外接待费

9

-

 

二、相关统计数

10

-

-

1.因公出国(境)团组数(个)

11

-

 

2.因公出国(境)人次数(人)

12

-

 

3.公务用车购置数(辆)

13

-

 

4.公务用车保有量(辆)

14

-

11

5.国内公务接待批次(个)

15

-

4

其中:外事接待批次(个)

16

-

 

6.国内公务接待人次(人)

17

-

64

其中:外事接待人次(人)

18

-

 

7.国(境)外公务接待批次(个)

19

-

 

8.国(境)外公务接待人次(人)

20

-

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位:万元

编制单位:江西省人民检察院南昌铁路运输分院

2021年度

 

 

 

 

 

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:当此表数据为零时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

金额单位:万元

编制单位:江西省人民检察院南昌铁路运输分院

2021年度

 

 

项 目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位:江西省人民检察院南昌铁路运输分院

2021年度

单位:台、辆、套

项 目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

11

1.副部(省)级及以上领导用车

2

 

2.主要领导干部用车

3

1

3.机要通信用车

4

1

4.应急保障用车

5

1

5.执法执勤用车

6

5

6.特种专业技术用车

7

2

7.离退休干部用车

8

1

8.其他用车

9

 

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10

 

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11

 

注:本表反映截止2021年12月31日,部门占用的国有资产情况。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计6094.15万元,其中年初结转和结余4227.25万元,较2020年增加3882.4万元,增长1279.61%;本年收入合计1866.9万元,较2020年减少38.44万元,下降2.02%,主要原因是:按照过紧日子的要求,本年度财政拨款有所减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1866.9万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0元,占0 %;其他收入0万元,占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计6094.15万元,其中本年支出合计5717.23万元,较2020年增加3864.24万元,增长208.54%,主要原因是:非财政拨款资金纳入预算管理;年末结转和结余376.92万元,较2020年增加18.16万元,增长5.06%,主要原因是:本年度提高了预算支出执行率。

本年支出的具体构成为:基本支出1352.49万元,占23.66%;项目支出4364.74万元,占76.34%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1866.9万元,决算数为1690.11万元,完成年初预算的90.53%。其中:

(一)公共安全支出年初预算数为1735.4万元,决算数为1558.61万元,完成年初预算的89.81%,主要原因是:受疫情影响当年资金未全额使用完毕。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为66.9万元,决算数为66.9万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按预算执行

(三)卫生健康支出年初预算数为56.3万元,决算数为56.3万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按预算执行

(四)住房保障支出年初预算数为8.3万元,决算数为8.3万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按预算执行

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1325.37万元,其中:

(一)工资福利支出1138.88万元,较2020年减少214.56万元,下降15.85 %,主要原因是:部分工资福利在次年发放。

(二)商品和服务支出186.49万元,较2020年增加70.63 万元,增长60.96%,主要原因是:上年受疫情影响支出大幅下降

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(四)资本性支出0万元,较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为41.52万元,决算数为22.4万元,完成预算的53.95%,决算数较2020年增加4.01万元,增长21.81%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为6万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:严格贯彻落实厉行节约要求,严格限定因公出国(境)任务。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格贯彻落实厉行节约要求,严格限定因公出国(境)任务。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:严格贯彻落实厉行节约要求,严格限定因公出国(境)任务。

(二)公务接待费支出年初预算数为5.8万元,决算数为1.03万元,完成预算的17.76%,决算数较2020年减少0.02万元,下降1.9%,主要原因是:严格贯彻落实厉行节约要求,严格限定公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格贯彻落实厉行节约要求,严格限定公务接待支出。全年国内公务接待4批,累计接待64人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:严格贯彻落实厉行节约要求,严格限定公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出21.38万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是厉行节约,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:厉行节约;公务用车运行维护费支出年初预算数为29.72万元,决算数为21.38万元,完成预算的71.94%,决算数较2020年增加4.04万元,增长23.30%,主要原因是:2020年度受疫情影响,车辆运行维护费大幅下降,年末公务用车保有11辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节约,严格公务用车管理确保公务用车运行维护费控制在预算范围内

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出186.49万元,较上年决算数增加70.63万元,增长60.96%,主要原因是:2020年度受疫情影响,机关运行经费支出大幅下降。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额46.97万元,其中:政府采购货物支出46.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额46.97万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额45.13万元,占政府采购支出总额的96.08%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评,共涉及资金4364.74万元,占项目支出总额的100%。

(二)单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》(自选1个项目)进行公开。

项目支出绩效自评表

( 2021年度)

项目名称

书记员业务经费

主管部门

江西省人民检察院

实施单位

江西省人民检察院

南昌铁路运输分院

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

222.14

222.14

196.76

10

88.57%%%%%

8

其中:当年财政拨款

142.80

142.80

117.42

上年结转资金

79.34

79.34

79.34

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

不断完善司法人员分类管理制度,推动聘用制书记员管理实现制度化、规范化。进而助力检察工作质效的提升。

基本实现预期目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

聘用制书记员数量

>=13人

14人

20

20

质量指标

书记员业务考核达标率

=100%

100%

20

20

时效指标

书记员到岗位及时率

=100%

100%

10

10

效益指标

社会效益指标

书记员参与办案率

>=90%

92.86%

20

19

可持续影响指标

书记员聘用年限

=2年

=3年

10

2

根据统一制发合同范本进行年限变更

满意度指标

服务对象满意度指标

部门对聘用书记员满意度

>=90%

100%

10

10

总分

100

89

第四部分 名词解释

“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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